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Financeiro - Contas a Pagar - Baixa com Cheque

  • Configurações para habilitar a geração do cheque
    1. O Tipo de controle da Conta interna tem ser E-Externa
    2. O Evento da tesouraria utilizado deve ter o parâmetro TIPLAN = C (Tipo de lançamento CHEQUE).
  • Ultimo - É o número do último cheque emitido que esta registrado no cadastro da conta interna
  • Gerar por Fornecedor - Permite a geração de um Lançamento/Cheque na tesouraria para cada fornecedor. O Nome Recebedor somente será gerado quando essa opção estiver marcada.
  • Gerar numeração ao Gravar - Indica que a numeração do cheque deve ser gerado no momento em que as baixas forem processadas, se não for marcado a numeração será gerada na tela de emissão de cheque.

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