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Nota Fiscal de Serviço - Municipal

Processo

Sequencia de processos necessários para emitir NF de serviço municipal

Lançar a Nota Fiscal de Serviço

Vendas > Notas Fiscais > Lançar

  1. Informar Filial, Série para NF de Serviço (normalment NSE), e clique no botão Novo;
  2. Informar o cliente. Se não souber o código, clique no botão de consulta para pesquisar;
  3. Confirme os outros dados, normalmente o sistema já preenche automaticamente;
  4. Selecione a aba de Serviço, informe o código do serviço, quantidade e valor unitário. Caso haja mais algum serviço a faturar na mesma NF, acrescente nos itens;
  5. Ao terminar de lançar os itens, clique no botão Gravar;
  6. O sistema irá gravar a nota fiscal. Clique no botão Processar para que a nota seja finalizada e esteja pronta para envio ao site da Prefeitura;
  7. Confirme o processamento e aguarde. No final do processo observe que a nota fiscal deve ficar em situação FT-Faturada.
  8. A Nota Fiscal de serviço está finaliza e pronta para envio o site da Prefeitura. Siga instruções para Exportar Arquivo.

Exportar Arquivo

Vendas > Notas Fiscais > Gerar Arquivos

  1. Informar Filial e Série da Nota Fiscal de Serviço, Opção Gerar Arquivo NF-e;
  2. Clicar em Selecionar, verificar se todas as NF's pendentes aparecem e estão marcadas;
  3. Clique em Processar;
  4. No quadro de aviso, confirme a próxima RPS. Esse número o sistema mantém automaticamente, apenas clique em OK. Caso necessite confirmar a próxima RPS, siga os passos de Busca Próxima RPS;
  5. Se o arquivo for gerado corretamente, será indicado pelo aviso de Operação Completa;
    O arquivo de notas fiscais de serviço está pronto para ser enviado para a Prefeitura. Siga instruções para Importar arquivo no site.

Como encontrar a Próxima RPS no site da Prefeitura

  1. No site da prefeitura, no painela à esquerda, clique em RPS
  2. Anote o número da próxima RPS, à direita, em seguida informe-o no sistema quando solicitado

Importar Arquivo no site da Prefeitura (Birigui)

  1. Acessar o site da Prefeitura pelo navegador padrão utilizado pelo cliente
  2. Clicar em Listar NF
  3. Na janela que se abre, clique em Confirmar
  4. Clicar no ícone com a seta verde no topo da janela (Importar Notas Fiscais)
  5. Na janela que se abre, Clique em Selecionar Arquivo
  6. Busque a pasta padrão para importação dos arquivos, ordenar por Data de Modificação para facilitar a identificação (o sistema grava o arquivo com a data e hora da geração). Selecione o arquivo desejado e clique no botão Abrir
  7. Clique em Confirmar, o arquivo será carregado.
  8. Após isso, clique em Processar Arquivo (raio amarelo ao lado do nome do arquivo). Se a importação ocorrer sem problemas, será exibido Arquivo importado com sucesso.
  9. Clique em Fechar para voltar à tela anterior
  10. Emitir as NFs importadas normalmente

Configurações

A configuração necessária deve ser efetuada com acompanhamento do suporte e deve seguir as orientações de: Configuração - NF Serviço

Adicionar imagem da área de transferência (Tamanho máximo: 5 MB)
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